一、基本要求
1.网上报销需上传报销事项相应的发票或合法有效票据(如财政专用票据),发票抬头必须是重庆商务职业学院,统一社会信用代码12500000450382050B;
2.使用公务卡消费的需上传POS凭单或公务卡银行交易明细;
3.未使用公务卡(对个人转账)的需填写未使用公务卡说明,并需部门负责人和财务负责人签字后上传。
二、日常报销业务
1.上传按学校规定办理的审批手续(如办公OA审批、会议纪要内容);
2.上传按学校规定需办理出(入)库手续的办公用品、耗材等材料,图书/设备等固定资产出(入)库单;
3.上传购货清单:办公用品、耗材提供供货商出具的清单,复印费/印刷费提供商家出具的明细清单,发票上有货物明细的可不再单独提供购货清单;
4.上传合同审批手续(办公OA里的合同审批手续);
5.上传学校签署的并经备案登记的购买商品和服务合同。凡仪器设备/图书/办公用品/耗材、检测/委托服务等采购满20000元,需签署合同与备案。
三、差旅费业务
1.上传往返车船费票据、住宿费、会务费等发票;
2.上传差旅事前审批单(办公OA请假);
3.上传差旅通知(如参加公务\学术会议、培训的通知,需分管领导签字);
4.上传特殊事项的情况说明(如住宿费由对方提供等情况的纸质说明)。
四、会议费业务
1.上传经批准的《重庆商务职业学院会议费预算申请表》及《重庆商务职业学院举(承)办会议审批表》;
2.上传会议通知(包含会议议程);
3.上传实际参会人员签到表;
4.上传会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭据。如通过旅行社、会务公司组织会议,还须附与旅行社、会务公司签订的委托协议或合同等相关资料。
五、因公出国(境)业务
1.上传重庆商务职业学院因公出国(境)(团组)预算审批意见表;
2.上传出境批文及相关决议;
3.上传出境会议邀请函或者相关培养文件等;
4.上传出境车船费票据、住宿费、会务费等发票。
六、公务接待费业务
1.公务接待需“四单合一”,上传来访单位公函、餐饮发票、原始菜单、《公务接待(就餐)呈批单》。
2.工作餐上传发票、原始菜单、《工作餐报销审批单》
七、劳务费、评审费、助学金业务
1.上传相应劳务发放表;
2.报销评审费还需上传按学校财务制度要求提供的评审会议签到、文件及评审书面结果或说明;
3.报销监考费需上传监考安排表;
4.学生劳务费(助学金)请写明劳务事由和工作量。
八、借款业务
1.需上传相应原始手工填写单据《借款申请单》;
2.版面费借款需附用稿通知。
九、科研费报销
1.版面费等报销根据报销内容需上传的附件包含:(1)发票;(2)论文封面、目录(可以看到出版社名称、作者),如果开票方名称和出版社名称不相符,还需提供委托开具发票的证明;(3)专利报销需上传《专利申请受理通知书》等与专利有关的材料。
2.差旅费报销:(1)调研费需上传与课题相关的调研内容;(2)会务费、培训费需上传经领导审批的会议、培训通知;(3)差旅费补贴严格按科研出差补贴标准填写。
3.材料、低值耗品报销需到资产与基建处办理出入库手续并将出入库单、发票上传,仪器设备报销需办理固定资产验收单并将验收单、发票上传。